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dc.contributor.advisorDiaz Ugarte, Jorge Luis
dc.contributor.authorSilva Guevara, Yabel
dc.date.accessioned2026-07-30T15:01:12Z
dc.date.available2026-07-30T15:01:12Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.other253T20265081
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12918/12940
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de mejora del sistema de control interno a partir del análisis de su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Poroy, 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel explicativo–propositivo, utilizando un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por el personal administrativo vinculado a los procesos de contratación, aplicándose un cuestionario estructurado con escala tipo Likert. Los resultados evidenciaron una influencia positiva y altamente significativa del sistema de control interno en los procesos de contrataciones (R = 0.977; R² = 0.954; p < 0.05), así como una influencia conjunta de sus cinco dimensiones (R² = 0.960; p < 0.05), destacando la evaluación de riesgos y las actividades de control como factores con mayor efecto predictivo. A partir de estos hallazgos se elaboró una Propuesta de Mejora del Sistema de Control Interno estructurado en cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo y supervisión, que incorpora acciones preventivas, indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento. La implementación de este plan permitirá fortalecer la gestión institucional, reducir riesgos de corrupción y elevar la eficiencia en la administración de los recursos públicos.es_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cuscoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSistema de control internoes_PE
dc.subjectContratacioneses_PE
dc.subjectAdquisiciones públicases_PE
dc.subjectGestión públicaes_PE
dc.subjectLikertes_PE
dc.titlePropuesta de mejora del sistema de control interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones de la municipalidad distrital de Poroy, 2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
thesis.degree.nameMaestro en Administración
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado
thesis.degree.disciplineMaestría en Administración
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
renati.author.dni24002916
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1731-0462
renati.advisor.dni23985140
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.discipline413017
renati.jurorJanqui Guzman, Hermogenes
renati.jurorPando Diaz, Waldo Alex
renati.jurorEsquivel Taype, Jose Luis
renati.jurorFlores Vasquez, Smith
renati.jurorVelarde Barrionuevo, Narda Victoria
dc.publisher.countryPE


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