Propuesta de mejora del sistema de control interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones de la municipalidad distrital de Poroy, 2024
Abstract
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de mejora del sistema de control interno a partir del análisis de su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Poroy, 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel explicativo–propositivo, utilizando un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por el personal administrativo vinculado a los procesos de contratación, aplicándose un cuestionario estructurado con escala tipo Likert. Los resultados evidenciaron una influencia positiva y altamente significativa del sistema de control interno en los procesos de contrataciones (R = 0.977; R² = 0.954; p < 0.05), así como una influencia conjunta de sus cinco dimensiones (R² = 0.960; p < 0.05), destacando la evaluación de riesgos y las actividades de control como factores con mayor efecto predictivo. A partir de estos hallazgos se elaboró una Propuesta de Mejora del Sistema de Control Interno estructurado en cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo y supervisión, que incorpora acciones preventivas, indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento. La implementación de este plan permitirá fortalecer la gestión institucional, reducir riesgos de corrupción y elevar la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
Collections
- Tesis [55]

