dc.contributor.advisor | Loaiza Manrique, Fredy | |
dc.contributor.author | Corahua Alvarez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241212 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9610 | |
dc.description.abstract | El estudio se enmarco bajo el título “CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DE LA SUNASS DE LIMA 2021”, su propósito estuvo dirigido a relacionar al control interno con la ejecución que se da a través del gasto público en la oficina principal de la SUNASS la cual está ubicada en Lima para el año 2021. El estudio se desarrolló a través de un enfoque de estilo cuantitativo, el cual posee un alcance correlacional y que además es de diseño no experimental siendo necesario la temporalidad a nivel transversal. Analizando a 61 funcionarios, por medio de la aplicación de una encuesta aprobada por el juicio de expertos. Los resultados se presentaron en grado de frecuencias y gráficos de porcentajes según las dimensiones que posee cada variable del mismo modo, se realizó los análisis inferenciales para ello se utilizó el coeficiente de R de Pearson encontrando un coeficiente de R Pearson = ,714**, lo que significa que la fuerza de correlación es positiva alta, entre control interno y la ejecución de los gastos públicos. Resultados que permitieron concluir que existe relación significativa y un nivel directamente proporcional fuerte entre el control interno y el gasto público ejecutado por la oficina de administración y finanza de la SUNASS de Lima 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gasto público | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Finanza | es_PE |
dc.title | Control interno y la ejecución del gasto público en la oficina de administración y finanza de la SUNASS de Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Auditoría | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 24716113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9028-1090 | |
renati.advisor.dni | 23920930 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 411017 | |
renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Olarte Cabrera, Marta Isabel | |
renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
dc.publisher.country | PE | |