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dc.contributor.advisorMedina Delgado, Juan Carlos
dc.contributor.authorCoronado Contreras, Yulina
dc.contributor.authorQuispe Huallpa, Ruth Marleny
dc.date.accessioned2024-01-30T22:08:11Z
dc.date.available2024-01-30T22:08:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other253T20230774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12918/8288
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación intitulado “Control interno y su incidencia en la unidad de tesorería de la municipalidad distrital de Santiago, periodo 2022”, para la obtención del título profesional de CONTADOR PÚBLICO, tiene como objetivo general determinar de qué manera el control interno incide en la unidad de tesorería. Con esta finalidad se ha utilizado un nivel de investigación bajo el enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo, explicativo, cuya unidad de análisis está constituida por 17 trabajadores de la Gerencia de Administración donde se encuentran la unidad de tesorería, unidad de logística, unidad de personal y unidad de contabilidad, en el cual se aplicó las siguientes técnicas o instrumentos de recolección de datos los cuales son la entrevista, búsqueda de información bibliográfica, trabajo de campo, guías de análisis documental y los cuestionarios. De esta forma de la información obtenida en la recolección de datos se confrontó la hipótesis utilizando el programa estadístico IBM SPSS Statistics V.25, se obtuvo el siguiente resultado que P = Sig.=0.008 siendo menor a lo establecido a la regla de decisión de significancia de 0.05. Por lo que se concluye que el control interno incide significativamente en la unidad de tesorería de la municipalidad distrital de Santiago, periodo 2022.es_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cuscoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectArqueo de cajaes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectRiesgoes_PE
dc.subjectPresupuesto públicoes_PE
dc.titleControl interno y su incidencia en la unidad de tesorería de la municipalidad distrital de Santiago, periodo 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.nameContador Público
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo
thesis.degree.disciplineContabilidad
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
renati.author.dni71200762
renati.author.dni48586654
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8986-0493
renati.advisor.dni46757652
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.discipline411026
renati.jurorGuillermo Espinoza, Jorge Washinton
renati.jurorVargas Elguera, Atilio
renati.jurorLatorre Valdeiglesias, Zenon
renati.jurorFarfan Gomez, Elias
renati.jurorMedina Delgado, Juan Carlos
dc.publisher.countryPE


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