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dc.contributor.advisorCardenas Diaz, Beatriz Guadalupe
dc.contributor.authorCarrasco Valdez De Osorio, Renee Ayda
dc.date.accessioned2023-11-07T13:50:49Z
dc.date.available2023-11-07T13:50:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other253T20191296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12918/7869
dc.description.abstractEn esta investigación se diagnóstica el estado situacional del Sistema de Control Interno, por medio del análisis y evaluación de los documentos de gestión y de la percepción de los funcionarios y servidores públicos obtenida a través de la aplicación del cuestionario, instrumento de la técnica de la encuesta, a 129 trabajadores clasificados en alta Dirección, profesionales y nivel operativo, los mismos que han constituido la muestra de estudio. Se estudia cada una de las normas básicas de control interno de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación y Supervisión y Monitoreo. El cuestionario aplicado consta de 37 preguntas para el Componente: Ambiente de Control; 13 para el Componente Evaluación de Riesgos; 34 para el Componente: Actividades de Control Gerencial; 20 para el Componente; Información y Comunicación y 08 para el Componente: Supervisión y Monitoreo, todas ellas cerradas. El puntaje total de cada cuestionario, de acuerdo al criterio de calificación: (0. no sabe; 1. No se cumple; 2. Se cumple de forma insuficiente; 3. Se cumple de forma aceptable; 4. Se cumple en mayor grado y 5. Se cumple plenamente) ha sido ubicado en el rango al cual le corresponde un criterio de calificación que va desde “Inadecuado”, “Deficiente”, “Satisfactorio” y “Adecuado”.es_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cuscoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSistema de control internoes_PE
dc.subjectEvaluación de riesgoses_PE
dc.subjectSupervisiónes_PE
dc.subjectMonitoreoes_PE
dc.titleEl control interno en el proyecto especial regional plan MERISS del gobierno regional Cusco, 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
thesis.degree.nameMaestro en Contabilidad mención Auditoría
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado
thesis.degree.disciplineMaestría en Contabilidad mención Auditoría
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
renati.author.dni23873850
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0000-4178-3652
renati.advisor.dni23921455
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro
renati.discipline411017
renati.jurorArroyo Morales, Angelica
renati.jurorOrtega Loaiza, Julio Celso
renati.jurorZarate Muñiz, Miriam Cledy
renati.jurorVargas Elguera, Atilio
dc.publisher.countryPE


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